Cuando el producto o servicio se encuentra tanto en facturas de venta y facturas de proveedor, se muestra en la pestaña Gastos > Ambigüedades, Resolver.
Cuando es así, al no tener el mismo precio de compra en la factura de venta y en factura de proveedor, el proyecto tiene en cuenta el precio de compra según su documento de venta. Si deseas que tenga en cuenta el gasto con el precio de compra de sus facturas de proveedor, tienes que pulsar sobre la opción de Resolver. Una vez ahí, debes indicar si deseas tener en cuenta el precio de compra según la factura de venta, según la factura de proveedor, o teniendo en cuenta ambos importes.